現金收付業務的(de)審查,主要是從現金收付業務的(de)合法性及其會計記錄的(de)真實性、完整性與正确性等方面進行審計。審查時(shí),一般是在上述對(duì)現金内部控制制度進行符 ...
銀行存款收付業務的(de)審計,主要是抽查大(dà)額銀行收支的(de)原始憑證和(hé)現金、銀行存款日記賬、送款簿、支票(piào)存根等資料。無論采用(yòng)何種結算(suàn)方式,都要審查銀行存款收 ...
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